Devolución de Impuestos
Gestionamos la devolución de impuestos y créditos tributarios generados por pagos en exceso, retenciones, percepciones y regímenes especiales, asegurando una recuperación correctamente sustentada, oportuna y alineada a la normativa vigente.
Nuestro servicio está orientado a empresas que buscan mejorar su liquidez sin asumir riesgos fiscales, evitando observaciones, rechazos o fiscalizaciones innecesarias.
Casos de devolución que gestionamos
- Saldo a favor del contribuyente, originado por pagos indebidos o en exceso
- Saldo a favor materia de beneficio, aplicable a empresas que cumplen los requisitos normativos
- Saldo a favor del exportador, derivado de operaciones de exportación
- Devolución del IGV exportador
- Devolución de retenciones del IGV no aplicadas o acumuladas
- Devolución de percepciones del IGV no compensadas
- Compensación o devolución de pagos indebidos
- Regularización de créditos tributarios observados o no aplicados
Qué hacemos
- Revisión y validación de declaraciones con potencial de devolución
- Determinación técnica del monto recuperable
- Evaluación de viabilidad y riesgo del procedimiento
- Preparación y presentación de solicitudes de devolución
- Atención y sustento frente a requerimientos de la SUNAT
- Seguimiento integral del procedimiento hasta la devolución o compensación
Nuestro enfoque
No todas las devoluciones convienen.
Antes de iniciar el trámite, evaluamos impacto, sustento y riesgo, priorizando devoluciones defendibles y sostenibles en el tiempo.
Nuestro objetivo no es solo recuperar impuestos, sino evitar contingencias futuras.
Beneficios
- Recuperación efectiva de liquidez
- Reducción de impuestos pagados en exceso
- Menor exposición a fiscalizaciones posteriores
- Procedimientos técnicamente sustentados
- Ahorro de tiempo y recursos internos
